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审计管理论文
2021-12-19
新形势政府投资项目跟踪审计研究
2021-12-19
新时期推动基层央行内审工作的思考
2021-12-18
对抓好重大投资项目审计的思考
2021-12-18
基于事务所视角下探究AI技术对审计行业的影响
2021-12-18
浅析新时期烟草行业审计难点及对策
2021-12-18
政府审计、注册会计师审计的资源协同利用研究
2021-12-18
电网企业重点领域关键环节内审结果运用的实践
2021-12-18
我国上市企业财务信息低透明度的独立审计研究
2021-12-18
内部审计质量与内部控制有效性的关系研究——来自江苏省上市公司的实证分析
2021-12-18
审计报告准则改革动因及实施效果分析:基于新制度经济学视角
2021-12-18
企业内部环境审计实施内容的拓展与改进
2021-12-17
现代风险导向审计有效识别财务舞弊的探讨
2021-12-17
基于依法治企的企业内部控制审计优化研究
2021-12-17
加强行政单位内部审计的思考与探索
2021-12-17
案例、案例教学及在审计中的应用
2021-12-16
浅谈新时代国有企业内部审计工作的创新与发展
2021-12-16
上市公司财务舞弊与审计失败研究——基于康美药业案例研究
2021-12-16
会计师事务所审计质量影响实证与对策分析
2021-12-16
瑞士银行业监管审计制度分析及启示
2021-12-16
伊春市审计局“五聚焦”抓队伍促发展
2021-12-16
基于风险管理角度的内部审计增值作用研究
2021-12-15
数字信息时代下对审计的几点看法
2021-12-12
会计师事务所地区竞争程度与审计生产效率
2021-12-11
高校工程建设项目审计管理信息化系统的设计与实现
2021-12-11
浅谈我国事业单位内部审计工作相关问题——以公立医疗机构为例
2021-12-11
会计电算化条件下如何开展农村审计工作
2021-12-11
浅谈人工智能环境下审计的发展方向
2021-12-10
PPP模式下审计风险成因及防范
2021-12-10
异常审计费用与审计质量关系检验——基于可变基础异常应计
2021-12-10
我国审计全覆盖问题与对策研究
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