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审计管理论文

  • 2021-11-10基层审计机关审计监督全覆盖的思考
  • 2021-11-10互联网金融业务审计风险及对策分析
  • 2021-11-10全人教育课程观视域下的审计学专业课程设置研究
  • 2021-11-09基于综合集成法的重大经济决策审计评价
  • 2021-11-09内部控制、政府审计与高管腐败
  • 2021-11-08新时代推进国有企业内部审计发展的思考
  • 2021-11-08基于财务共享模式的内部智能审计体系设计
  • 2021-11-08完善事业单位内部控制审计的实施研究
  • 2021-11-08区块链审计技术前景展望
  • 2021-11-08如何实施内部审计委派制,发挥最大审计效力
  • 2021-11-08久盛股份有限公司风险管理审计研究
  • 2021-11-07浅析大数据环境下内部审计的发展方向
  • 2021-11-07浅析上市公司关联方交易审计风险
  • 2021-11-07全面预算绩效管理审计需跟进
  • 2021-11-06在审计报告中沟通关键审计事项的价值浅析
  • 2021-11-06浅议大数据时代下的审计工作
  • 2021-11-06事业单位经济责任审计风险及防范
  • 2021-11-05审计师和证监局间的地理距离影响审计收费吗——基于会计师事务所分所层面的研究
  • 2021-11-05浅析内部审计在高校绩效管理中的作用
  • 2021-11-05利安达会计师事务所审计失败案例分析与启示
  • 2021-11-04基于新形势下精准扶贫审计工作的思考
  • 2021-11-04大数据时代背景下内部审计发展思路探索
  • 2021-11-04浅谈集约化助力审计监督全覆盖的途径
  • 2021-11-04大智慧公司财务舞弊审计案研究
  • 2021-11-04衍生金融产品风险管理的内部审计
  • 2021-11-04探讨内部审计促进集团公司高质量发展的措施
  • 2021-11-03工程审计中存在问题的分析与对策建议
  • 2021-11-03国家审计治理效应的系统研究——评经济管理出版社《国家审计治理效应实证研究》一书
  • 2021-11-03审计机关对内部审计工作指导和监督的若干思考
  • 2021-11-03大数据背景下优化企业审计工作
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