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审计管理论文
2021-11-10
基层审计机关审计监督全覆盖的思考
2021-11-10
互联网金融业务审计风险及对策分析
2021-11-10
全人教育课程观视域下的审计学专业课程设置研究
2021-11-09
基于综合集成法的重大经济决策审计评价
2021-11-09
内部控制、政府审计与高管腐败
2021-11-08
新时代推进国有企业内部审计发展的思考
2021-11-08
基于财务共享模式的内部智能审计体系设计
2021-11-08
完善事业单位内部控制审计的实施研究
2021-11-08
区块链审计技术前景展望
2021-11-08
如何实施内部审计委派制,发挥最大审计效力
2021-11-08
久盛股份有限公司风险管理审计研究
2021-11-07
浅析大数据环境下内部审计的发展方向
2021-11-07
浅析上市公司关联方交易审计风险
2021-11-07
全面预算绩效管理审计需跟进
2021-11-06
在审计报告中沟通关键审计事项的价值浅析
2021-11-06
浅议大数据时代下的审计工作
2021-11-06
事业单位经济责任审计风险及防范
2021-11-05
审计师和证监局间的地理距离影响审计收费吗——基于会计师事务所分所层面的研究
2021-11-05
浅析内部审计在高校绩效管理中的作用
2021-11-05
利安达会计师事务所审计失败案例分析与启示
2021-11-04
基于新形势下精准扶贫审计工作的思考
2021-11-04
大数据时代背景下内部审计发展思路探索
2021-11-04
浅谈集约化助力审计监督全覆盖的途径
2021-11-04
大智慧公司财务舞弊审计案研究
2021-11-04
衍生金融产品风险管理的内部审计
2021-11-04
探讨内部审计促进集团公司高质量发展的措施
2021-11-03
工程审计中存在问题的分析与对策建议
2021-11-03
国家审计治理效应的系统研究——评经济管理出版社《国家审计治理效应实证研究》一书
2021-11-03
审计机关对内部审计工作指导和监督的若干思考
2021-11-03
大数据背景下优化企业审计工作
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