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审计管理论文
2021-11-23
组建中央审计委员会背景下的审计管理体制改革:逻辑与方法
2021-11-22
大数据背景下S区财政财务收支审计全覆盖问题研究
2021-11-22
3S技术在领导干部矿产资源资产离任审计中的应用
2021-11-22
万达集团内部审计研究分析
2021-11-22
探索新时期Excel在财务、会计和审计中的高效创新应用
2021-11-22
桐柏县审计局总审计师石琳琳:锻造新时代优秀的青年审计人才
2021-11-22
莫比乌斯环与管理审计视角——以重庆银行内部审计转型策略为例
2021-11-21
大数据时代下审计信息化建设探讨
2021-11-21
深化预算执行审计的策略思考
2021-11-20
高校修缮工程全过程跟踪审计研究
2021-11-20
实现内部审计减负增效的转型探讨
2021-11-20
SC公司关联交易舞弊案例的审计研究
2021-11-20
TN商业银行信贷业务内部审计问题探讨
2021-11-20
现代企业中的审计会计问题对策研究
2021-11-19
精神的力量——省审计厅内审指导处、综合整改处、编辑部党支部联合开展“补足精神之钙”支部主题活动
2021-11-19
探析跟踪审计在工程造价审计中的应用
2021-11-19
云计算环境下国家教育基金智能审计平台架构与运行方案研究
2021-11-19
以“审计之剑”,捍卫市场秩序——以银基烯碳公司审计案为例
2021-11-19
新常态背景下航空公司内部审计工作思考
2021-11-19
科技企业孵化器专项资金绩效审计评价指标体系构建
2021-11-18
会计师事务所合并与审计质量——基于德勤华永和中瑞岳华两起合并案的研究
2021-11-18
水资源审计现状及研究
2021-11-18
建筑企业会计风险管理中内部审计的重要性
2021-11-18
中小企业内部审计现状及成因
2021-11-18
内部审计在现代企业管理中的作用及改进措施
2021-11-17
审计师变更对审计费用的影响——来自中国A股市场的经验数据
2021-11-17
整合审计程序优化研究
2021-11-16
房地产企业风险导向内部审计现状与对策思考
2021-11-16
国外非营利组织内部审计经验与启示——基于SKAO内部审计实践
2021-11-16
浅谈行政事业单位财政专项资金审计现状与对策
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